РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
администрации сельского поселения
Поддубровский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
| 
 18.05.2022 г.  | 
                                                                                      с. Поддубровка                                                                                   № 54
 О внесении изменений в муниципальную программу "Устойчивое  развитие сельской территории – сельского
поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы",
утвержденную постановлением администрации сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского
муниципального района №12 от 20.02.2016 г.( сизм . от 27.02.2018 г., от 21.03.2018 г. № 19, от 08.11.2018 № 55, от 11.10.2019 г. № 88, от 16.09.2020 г. № 48, от 28.12.2020 № 71, от 25.05.2021г.№ 37,от 16.09.2021 № 65, от 27.12.2021 № 101;от 03.02.2022г.№16)
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Поддубровский сельсовет от .02.2016 № 12
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
| 
 Глава администрации сельского поселения Поддубровский сельсовет:  | 
А.Ю. Кондрашкин
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Поддубровский сельсовет от 18.05.2022 № 54
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 -2024 годы" (далее Программы)
| 
 Сроки и этапы реализации муниципальной Программы  | 
 2016 - 2024 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Подпрограммы  | 
 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах". 
  | 
| 
 Цель муниципальной Программы  | 
 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Поддубровский сельсовет  | 
| 
 Индикатор цели  | 
 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных  | 
| 
 Задачи муниципальной Программы  | 
 1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения  | 
| 
 Показатели задач  | 
 Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения100 % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, 75 % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях,66 % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 51 % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), 0,001 % к предыдущему году  | 
| 
 Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят –103542,1 тыс. руб., из них: 2016 год - 5746,8тыс. руб.; 2017 год - 7016,6тыс. руб.; 2018 год - 28338,7тыс. руб.; 2019 год - 7548,2 тыс. руб.; 2020 год – 11104,0тыс. руб. 2021 год –22126,8 тыс. руб 2022 год –11887,0 тыс. руб 2023 год –4884,1 тыс. руб 2024 год – 4565,3 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  | 
| 
 Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы  | 
 Обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных  | 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Поддубровский сельсовет расположено в Усманском районе и граничит на севере с Боровским сельским поселением, на северо-заподе с Излегощенским , на востоке с Пригородным , на северо-востоке с Никольским, юге-востоке со Студёнским сельскими поселениями Усманского района Липецкой области и на юго-заподе с Воронежской областью.
В соответствии с физико - географическим районированием территория Поддубровского СП относится к лесостепной провинции Окско-Донской равнины, Значительную часть поселения занимают земли лесного фонда, более половины, которых охватывает территория биосферного полигона "Излегоще".
Территория сельского поселения Поддубровский сельсовет лежит в пределах Черноземной полосы в зоне лесостепи. Характерной чертой является равнинность. Точнее это волнистая равнина, расчлененная долинами рек, балками и оврагами.
Внешние связи поселения обеспечиваются автомобильным транспортом. По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения: "Усмань - Поддубровка - Воробьёвка", "Поддубровка- Демшино - Крутчик".
Водный фонд поселения представлен реками Излегоща и Полевая Излегоща, прудом и безымянными ручьями в непосредственной близости к рекам встречаются пески, на которых растёт в большинстве своём сосновый и смешанный лес. Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер режима водотока. Во многих оврагах при малых реках устроены пруды. Сооружение прудов вынужденная мера. Связанная с условиями деградации гидрографической сети.
В советское время в селах Поддубровка и Арзыбовка были построены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В состав поселения входят: село Поддубровка , село Демшино ,село Арзыбовка , село Крутчик.
Административный центр - с. Поддубровка .
Площадь территории сельского поселения составляет - 104,2 кв.км.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1520
человек, из них в селе Поддубровка - 1015 чел, в селе Демшино - 351 человек, село Арзыбовка 106 человек, село Крутчик 38 человек.
Общее число хозяйств составляет - 684 , из них в селе Поддубровка - 431, в селе Демшино - 166, в селе Арзыбовка - 44, в селе Крутчик - 44.
Имеют газовое отопление - 1065 хозяйств; печное - 300 хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 46 километров дорог, более 36 км с твердым покрытием.
Всего улиц - 15 , из них в с. Поддубровка - 9, в с. Демшино - 4, в с. Арзыбовка - 1, в селе Крутчик - 1.
На территории поселения имеются:
1. Хозяйствующие субъекты:
- ООО "Агрохолдинг -АСТ" - выращивание зерновых культур;
- "Бригантина" -овцеводство;
- ООО "Агропромторг";
- ООО "Промстройиндустрия";
- ИП "Власов" - деревообработка;
- отделение связи с. Поддубровка;
- отделение связи с. Арзыбовка;
- отделение сбербанка с. Поддубровка;
- АЗС с. Поддубровка .
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Демшино,
- амбулатория, стационар с. Поддубровка
- МБОУ ООШ с. Поддубровка,
- МБДОУ детский сад "Родничок", с. Поддубровка,
- МБУК "Досуговый центр Поддубровского сельсовета", в который входят: библиотека с. Поддубровка, Дом Культуры с.Поддубровка, библиотека с. Демшино.
3. Торговые предприятия:
- магазин "ТПС" с. Поддубровка (ПО "Усмань"),
- магазин "ТПС" с. Демшино (ПО "Усмань"),
- магазин "Любава" с.Поддубровка (ИП Власова Л.Л.),
- магазин "Уголёк" (ООО "Инициатива"),
- магазин "Хозмаг" с. Поддубровкаа (ИП "Власов И.И.)
- РЦ "Райский уголок";
- РЦ "Привал охотника и рыбака";
- РЦ "Рыбацкая заводь" с.Арзыбовка.
Имеется Христорождественский храм, которая располагается на территории с.Поддубровка и был построен в 1702 году, восстановлен в 2005 году.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
2.Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Поддубровский сельсовет до 2024 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Поддубровский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения( % от числа опрошенных)
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
2. Создание условий для развития человеческого потенциала.
3.Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
4. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества упрапвления муниципальными финансами поселения.
Результатом решения поставленных задач станет удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 103542,1 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах" –27663,7 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах"- 13,5 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах"- 28518,2тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах" –46673,2тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Поддубровский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения
Приложение 1
к муниципальной программе
"Устойчивое развитие сельской территории -
сельского поселения Поддубровский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы"
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Поддубровский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы"
Таблица
| 
 № п/п  | 
 Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов  | 
 Единица измере ния  | 
 Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования  | 
||||||||||
| 
 базо вый 2015 год  | 
 2016 год  | 
 2017 год  | 
 2018 год  | 
 2019 год  | 
 2020 год  | 
 2021 год  | 
 2022 год  | 
 2023 год  | 
 2024 год  | 
 
  | 
|||
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
 7  | 
 8  | 
 9  | 
 10  | 
 11  | 
 12  | 
 13  | 
 
  | 
| 
 2  | 
 Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Поддубровский сельсовет  | 
||||||||||||
| 
 3  | 
 Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения  | 
 
 % от числа опрошен ных  | 
 43  | 
 45  | 
 46  | 
 47  | 
 48  | 
 50  | 
 52  | 
 54  | 
 58  | 
 60  | 
 
  | 
| 
 4  | 
 Задача 1 муниципальной программы - Созданий условий для повышения качества жизни населения  | 
||||||||||||
| 
 5  | 
 Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения  | 
 %  | 
 60  | 
 70  | 
 75  | 
 80,0  | 
 80,5  | 
 81,5  | 
 86,2  | 
 94  | 
 95  | 
 100  | 
 
  | 
| 
 6  | 
 Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности  | 
 
 %  | 
 21  | 
 26  | 
 30  | 
 40  | 
 50  | 
 60  | 
 65  | 
 68  | 
 70  | 
 75  | 
 
  | 
| 
 7  | 
 Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях  | 
 
 %  | 
 
 46  | 
 
 47  | 
 
 49  | 
 
 50  | 
 
 51  | 
 
 52  | 
 
 53  | 
 
 54  | 
 
 55  | 
 
 66  | 
 
  | 
| 
 8  | 
 Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | 
 %  | 
 30  | 
 31  | 
 33  | 
 35  | 
 40  | 
 45  | 
 48  | 
 49  | 
 50  | 
 51  | 
 
  | 
| 
 9  | 
 Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения  | 
||||||||||||
| 
 10  | 
 Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)  | 
 % к преды дущему году  | 
 0,002  | 
 0,001  | 
 0,001  | 
 0,001  | 
 0,001  | 
 0,001  | 
 0,001  | 
 0,001  | 
 0,001  | 
 0,001  | 
 
  | 
| 
 11  | 
 
 Подпрограмма 1- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах". 
  | 
||||||||||||
| 
 12  | 
 Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления  | 
||||||||||||
| 
 13  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации  | 
 
 чел.  | 
 -  | 
 1  | 
 1  | 
 -  | 
 1  | 
 -  | 
 1  | 
 -  | 
 1  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 14  | 
 Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами  | 
 
 
 %  | 
 99  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 
  | 
| 
 15  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1883,2  | 
 2385,7  | 
 2613,1  | 
 2446,7  | 
 3978,8  | 
 3823,6  | 
 3232,7  | 
 2780,4  | 
 2780,4  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 1883,2  | 
 2385,7  | 
 2613,1  | 
 2446,7  | 
 3978,8  | 
 3823,6  | 
 3232,7  | 
 2780,4  | 
 2780,4  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 16  | 
 Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 992,7  | 
 1235  | 
 1286,4  | 
 1286,4  | 
 1386,5  | 
 1365,6  | 
 1359,5  | 
 1359,5  | 
 1359,5  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 992,7  | 
 1235  | 
 1286,4  | 
 1286,4  | 
 1386,5  | 
 1365,6  | 
 1359,5  | 
 1359,5  | 
 1359,5  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 17  | 
 Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 323,1  | 
 593,8  | 
 910,4  | 
 881,4  | 
 881,4  | 
 881,4  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 323,1  | 
 593,8  | 
 910,4  | 
 881,4  | 
 881,4  | 
 881,4  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 18  | 
 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 890,5  | 
 1150,7  | 
 1326,7  | 
 837,2  | 
 1856,9  | 
 1476,3  | 
 949,2  | 
 529,3  | 
 529,3  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 890,5  | 
 1150,7  | 
 1326,7  | 
 837,2  | 
 1856,9  | 
 1476,3  | 
 949,2  | 
 529,3  | 
 529,3  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 19  | 
 Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" 
  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 15,5  | 
 33,3  | 
 36,6  | 
 40,0  | 
 22,8  | 
 22,8  | 
 22,8  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 15,5  | 
 33,3  | 
 36,6  | 
 40,0  | 
 22,8  | 
 22,8  | 
 22,8  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 20  | 
 Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по муниципальным закупкам,межбюджетные трансферты  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 3,0  | 
 3,0  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 3,0  | 
 3,0  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 23  | 
 Реализация мероприятий,направленных на совершенствование муниципального управления на условиях софинансирования с областным бюджетом  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 93,7  | 
 65,6  | 
 61,6  | 
 64,5  | 
 45,0  | 
 45,5  | 
 16,8  | 
 10,3  | 
 10,3  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 35,5  | 
 7  | 
 21,1  | 
 12,3  | 
 15,2  | 
 14,7  | 
 0,8  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 58,2  | 
 58,6  | 
 40,5  | 
 52,2  | 
 29,8  | 
 30,8  | 
 16,0  | 
 10,3  | 
 10,3  | 
 
  | 
||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 21  | 
 Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс") 
  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 51,9  | 
 52,6  | 
 48,6  | 
 51,5  | 
 30  | 
 30,0  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 4,5  | 
 4,8  | 
 18,9  | 
 10,1  | 
 13,7  | 
 9,7  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 районый бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 
  | 
 47,4  | 
 47,8  | 
 29,7  | 
 41,4  | 
 16,3  | 
 20,3  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 22  | 
 Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 13  | 
 13  | 
 13  | 
 13  | 
 15  | 
 15,5  | 
 16,8  | 
 10,3  | 
 10,3  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 2,2  | 
 2,2  | 
 2,2  | 
 2,2  | 
 1,5  | 
 5,0  | 
 0,8  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 10,8  | 
 10,8  | 
 10,8  | 
 10,8  | 
 13,5  | 
 10,5  | 
 16  | 
 10,3  | 
 10,3  | 
 
  | 
||
| 
 24  | 
 Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления за счет средств областного бюджета  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 25  | 
 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан""  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 3,9  | 
 39,5  | 
 35  | 
 112,9  | 
 112,9  | 
 166,4  | 
 211,7  | 
 211,7  | 
 211,7  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 3,9  | 
 19,5  | 
 5  | 
 112,9  | 
 112,9  | 
 166,4  | 
 211,7  | 
 211,7  | 
 211,7  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 20  | 
 30  | 
 --  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 26  | 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Поддубровский сельсовет  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 -  | 
 139,4  | 
 108,8  | 
 112,9  | 
 112,9  | 
 166,4  | 
 211,7  | 
 211,7  | 
 211,7  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 139,4  | 
 108,8  | 
 112,9  | 
 112,9  | 
 166,4  | 
 211,7  | 
 211,7  | 
 211,7  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 27  | 
 Итого по Подпрограмме 1  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1996,3  | 
 2701,9  | 
 2855,1  | 
 2674,1  | 
 4017,7  | 
 3990  | 
 3444,4  | 
 2992,1  | 
 2992,1  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 1938,7  | 
 2623,3  | 
 2784,6  | 
 2621,9  | 
 3987,9  | 
 3959,20  | 
 3428,4  | 
 2981,8  | 
 2981,8  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 20  | 
 30  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 58,2  | 
 58,6  | 
 40,5  | 
 52,2  | 
 29,8  | 
 30,8  | 
 16  | 
 10,3  | 
 10,3  | 
 
  | 
||
| 
 28  | 
 
 Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах". 
  | 
||||||||||||
| 
 29  | 
 Задача 1 Подпрограммы 2 - Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды  | 
||||||||||||
| 
 30  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС  | 
 %  | 
 80  | 
 85  | 
 85  | 
 90  | 
 92  | 
 95  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 
  | 
| 
 31  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 4,5  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 8,0  | 
 1,0  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 4,5  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 8,0  | 
 1,0  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 32  | 
 Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 
  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 
  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 33  | 
 Итого по Подпрограмме 2  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 4,5  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 8,0  | 
 1,0  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 4,5  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 34  | 
 
 Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах 
  | 
||||||||||||
| 
 35  | 
 Задача 1 Подпрограммы 3 - Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры  | 
||||||||||||
| 
 36  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог  | 
 км  | 
 1,9  | 
 2,1  | 
 1,5  | 
 1,6  | 
 0,6  | 
 0,5  | 
 0,5  | 
 0,5  | 
 1,7  | 
 1,7  | 
 
  | 
| 
 37  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1288  | 
 1418,2  | 
 1328,4  | 
 1502,1  | 
 1642,3  | 
 1896,2  | 
 2413,9  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||
| 
 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 1288  | 
 1418,2  | 
 1328,4  | 
 1502,1  | 
 1642,3  | 
 1896,2  | 
 2413,9  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 38  | 
 Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 40  | 
 Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства  | 
||||||||||||
| 
 41  | 
 Показатель 1 задачи 2Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования  | 
 
 %  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 42  | 
 
 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон" 
  | 
 ВСЕГО, тыс.руб.  | 
 Х  | 
 199,9  | 
 233,1  | 
 700  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 2,0  | 
 3,1  | 
 155  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 197,9  | 
 230  | 
 545,0  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 43  | 
 Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон 
  | 
 ВСЕГО, тыс.руб.  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 44  | 
 
  | 
||||||||||||
| 
 45  | 
 Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году  | 
 %  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 
  | 
| 
 46  | 
 Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения  | 
 ед.  | 
 14  | 
 69  | 
 73  | 
 73  | 
 79  | 
 80  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 
  | 
| 
 47  | 
 Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников  | 
 ед.  | 
 30  | 
 35  | 
 28  | 
 20  | 
 56  | 
 60  | 
 70  | 
 70  | 
 70  | 
 70  | 
 
  | 
| 
 48  | 
 Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок 
  | 
 ед.  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 3  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 49  | 
 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 700,3  | 
 827,2  | 
 737  | 
 1390,5  | 
 2269,5  | 
 5368,3  | 
 2413,9  | 
 525,2  | 
 359,0  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 700,3  | 
 827,2  | 
 737  | 
 1390,5  | 
 2269,5  | 
 5368,3  | 
 2413,9  | 
 525,2  | 
 359,0  | 
 
  | 
||
| 
 районны бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
|||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 Внебюджетные средства  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 50  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 1418,7  | 
 5012,7  | 
 2044,5  | 
 525,2  | 
 359,0  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 1418,7  | 
 5012,7  | 
 2044,5  | 
 525,2  | 
 359,0  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 внебюджетный  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
|||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 51  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения"  | 
 Всего, тыс.руб.  | 
 х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 52  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия"Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности"  | 
 Всего, тыс.руб.  | 
 х  | 
 111,1  | 
 391,5  | 
 451  | 
 673  | 
 621,5  | 
 355,6  | 
 295,8  | 
 295,8  | 
 295,8  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 х  | 
 111,1  | 
 391,5  | 
 451  | 
 673  | 
 621,5  | 
 355,6  | 
 295,8  | 
 298,8  | 
 295,8  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 53  | 
 Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 3грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности «Устройство детской площадки с.Поддубровка переулок Школьный Усманского района " 
  | 
 Всего, тыс.руб.  | 
 х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 136,1  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 Устройство детской площадки с.Поддубровка переулок Школьный Усманского района  | 
 местный бюджет  | 
 х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 136,1  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 районный бюджет  | 
 х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 54  | 
 Обустройство парка в с.Поддубровкаул.ШкольнаяУсманского района Липецкой области  | 
 Всего, тыс.руб.  | 
 х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 326, 5  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 х  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
||||||||
| 
 Районный бюджет  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
|||||||||
| 
 областной бюджет  | 
 326,5  | 
 
  | 
|||||||||||
| 
 внебюджетный  | 
 
  | 
||||||||||||
| 
 55  | 
 Итого по Подпрограмме 3  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 2188,2  | 
 2478,5  | 
 2765,4  | 
 2892,6  | 
 3911,8  | 
 7589,1  | 
 5080,7  | 
 957,1  | 
 654,8  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 702,3  | 
 830,3  | 
 892  | 
 1390,5  | 
 2269,5  | 
 5692,9  | 
 2340,3  | 
 957,1  | 
 654,8  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 1288  | 
 1418,2  | 
 1328,4  | 
 1502,1  | 
 1642,3  | 
 1896,2  | 
 2413,9  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 197,9  | 
 230,0  | 
 545  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 326,5  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 
  | 
 
 Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах". 
  | 
||||||||||||
| 
 55  | 
 Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях  | 
||||||||||||
| 
 56  | 
 Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд  | 
 ед.  | 
 123  | 
 63  | 
 59  | 
 57  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 
  | 
| 
 57  | 
 Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа  | 
 ед.  | 
 240  | 
 265  | 
 265  | 
 265  | 
 270  | 
 270  | 
 270  | 
 270  | 
 270  | 
 270  | 
 
  | 
| 
 58  | 
 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Поддубровский сельсовет"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1226  | 
 1469,5  | 
 22704,2  | 
 3102,5  | 
 3173,1  | 
 10860,9  | 
 3355,9  | 
 933,9  | 
 917,4  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 1226  | 
 1469,5  | 
 1583,9  | 
 3102,5  | 
 2670,6  | 
 10340,3  | 
 2783,3  | 
 933,9  | 
 917,4  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 502,5  | 
 520,6  | 
 572,6  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 59  | 
 Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 326  | 
 362,7  | 
 420,3  | 
 415,3  | 
 502,5  | 
 520,6  | 
 572,6  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 10  | 
 10  | 
 5  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 316  | 
 352,7  | 
 415,3  | 
 415,3  | 
 502,5  | 
 520,6  | 
 572,6  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 60  | 
 Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 20700,0  | 
 -  | 
 -  | 
 10340,3  | 
 2757,4  | 
 933,9  | 
 917,4  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 4100,0  | 
 -  | 
 -  | 
 10340,3  | 
 2757,4  | 
 933,9  | 
 917,4  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 16600,0  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 Реализация мер напраленных на обеспечение развития и укрепления атериально-технической базы муниципальных домов культуры  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 25,9  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
|
| 
 местный бюджет  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 25,9  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||||
| 
 61  | 
 Задача 2 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях  | 
||||||||||||
| 
 62  | 
 Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий  | 
 ед.  | 
 
  | 
 123  | 
 63  | 
 59  | 
 57  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 100  | 
 
  | 
| 
 63  | 
 Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Поддубровский сельсовет"  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 5,8  | 
 4  | 
 14  | 
 15  | 
 1,4  | 
 3,4  | 
 5  | 
 1  | 
 1  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет 
 
  | 
 Х  | 
 5,8  | 
 4  | 
 14  | 
 15  | 
 1,4  | 
 3,4  | 
 5  | 
 1  | 
 1  | 
 
  | 
||
| 
 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 64  | 
 Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Поддубровский сельсовет" 
  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 5,8  | 
 4  | 
 14  | 
 15  | 
 1,4  | 
 3,4  | 
 5  | 
 1  | 
 1  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет 
  | 
 Х  | 
 5,8  | 
 4  | 
 14  | 
 15  | 
 1,4  | 
 3,4  | 
 5  | 
 1  | 
 1  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 
 областной бюджет 
  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 65  | 
 Итого по Подпрограмме 4  | 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 1557,8  | 
 1836,2  | 
 22718,2  | 
 1981,5  | 
 3174,5  | 
 10864,3  | 
 3360,9  | 
 934,9  | 
 918,4  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 1241,8  | 
 1420,9  | 
 5702,9  | 
 1566,2  | 
 2672,0  | 
 10343,7  | 
 2762,4  | 
 934,9  | 
 918,4  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 316  | 
 415,3  | 
 415,3  | 
 415,3  | 
 502,5  | 
 520,6  | 
 572,6  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 -  | 
 
  | 
 16600,0  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 25,9  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 66  | 
 
 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  | 
 
 Всего, тыс.руб  | 
 Х  | 
 5746,8  | 
 7016,6  | 
 28338,7  | 
 7548,2  | 
 11104,0  | 
 22126,8  | 
 11887,0  | 
 4884,1  | 
 4565,3  | 
 
  | 
| 
 местный бюджет  | 
 Х  | 
 3882,8  | 
 4874,5  | 
 9379,5  | 
 5578,6  | 
 8929,4  | 
 19679,2  | 
 8532,1  | 
 4873,8  | 
 4555,0  | 
 
  | 
||
| 
 районный бюджет  | 
 Х  | 
 1608,5  | 
 1853,5  | 
 1773,7  | 
 1917,4  | 
 2144,8  | 
 2416,8  | 
 2986,5  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
| 
 областной бюджет  | 
 Х  | 
 255,5  | 
 288,6  | 
 17185,5  | 
 52,2  | 
 29,8  | 
 30,8  | 
 368,4  | 
 10,3  | 
 10,3  | 
 
  | 
||
| 
 Внебюджетные средства  | 
 Х  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 -  | 
 
  | 
||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах". (далее - Подпрограммы)
| 
 Ответственный исполнитель  | 
 глава сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области А.Ю.Кондрашкин 
  | 
| 
 Задачи Подпрограммы  | 
 1.Повышение качества муниципального управления 
  | 
| 
 Показатели задач Подпрограммы  | 
 Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, % 
  | 
| 
 Этапы и сроки реализации Подпрограммы  | 
 2016 - 2024 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего - 27663,7 тыс. руб., из них: 2016 год - 1996,3 тыс. руб.; 2017 год - 2701,9тыс. руб.; 2018 год - 2855,1 тыс. руб.; 2019 год - 2674,1 тыс. руб.; 2020 год –4017,7 тыс. руб. 2021 год – 3990,0. руб. 2022 год –3444,4 тыс. руб. 2023 год –2992,1 тыс. руб. 2024 год –2992,1 тыс. руб. 
 Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану - до 100 %. 
  | 
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 27307,6 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 356,7 тыс. руб.
Основная проблема - невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:
всего 27307,6тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 26950,9 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - 50 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 306,7 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах" (далее - Подпрограммы)
| 
 Ответственный исполнитель  | 
 глава сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области А.Ю.Кондрашкин  | 
| 
 Задачи Подпрограммы  | 
 1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды. 
  | 
| 
 Показатели задач Подпрограммы  | 
 Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %; 
  | 
| 
 Этапы и сроки реализации Подпрограммы  | 
 2016 - 2024 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –13,5 тыс. руб., из них: 2016 год - 4,5 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб. 2020 год - 0 тыс. руб. 2021 год - 8 тыс. руб 2022 год - 1 тыс. руб 2023 год - 0 тыс. руб 2024 год - 0 тыс. руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2024 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0ед. 
  | 
Текстовая часть Подпрограммы
Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы - "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 13,5тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 9тыс.руб.
за счет средств районного бюджета - 4,5 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах" (далее - Подпрограммы)
| 
 Задачи Подпрограммы  | 
 1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.  | 
| 
 Показатели задач подпрограммы  | 
 Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.  | 
| 
 Этапы и сроки реализации подпрограммы  | 
 2016 - 2024 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -28518,2 тыс. руб., из них: 2016 год - 2188,2 тыс. руб.; 2017 год - 2478,5 тыс. руб.; 2018 год - 2765,4 тыс. руб.; 2019 год - 2892,6 тыс. руб.; 2020 год – 3911,8 тыс. руб. 2021 год – 7589,1 тыс. руб. 2022 год –5080,7 тыс. руб. 2023 год –957,1 тыс. руб. 2024 год – 654,8 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения - до 100 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности - до 85 %; 
  | 
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 195ламп уличного освещения, в том числе в
с. Поддубровка - 50, с.Демшино - 32 ,с.Арзыбовка - 32 ,Крутчик - 6, Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 28 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 55 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 82,5 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства.
Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,%;
3.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
4.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
5.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
6.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 - "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 - "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
3. Основное мероприятие задачи 3 - "Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов и территориальных зон"
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 28518,2тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 15729,7 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 11489,1тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 1299,4 тыс. руб.
за счет внебюджетных средств-0,0тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие социальной сферы в сельском поселении Поддубровский сельсовет в 2016-2024 годах" (далее - Подпрограммы)
| 
 Задачи подпрограммы  | 
 1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.  | 
| 
 Показатели задач подпрограммы  | 
 Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед 
  | 
| 
 Этапы и сроки реализации подпрограммы  | 
 2016 - 2024 годы, без выделения этапов  | 
| 
 Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации  | 
 Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –47346,7 тыс. руб., из них: 2016 год - 1557,8тыс. руб.; 2017 год - 1836,2 тыс. руб.; 2018 год - 22718,2 тыс. руб.; 2019 год - 1981,5 тыс. руб.; 2020 год – 3174,5тыс. руб. 2021 год – 10864,3 тыс. руб. 2022 год –3360,9 тыс. руб. 2023 год –934,9 тыс. руб. 2024 год –918,4 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период  | 
| 
 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы  | 
 В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 50 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях - до 66%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - до 100 ед  | 
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Поддубровка, в котором осуществляется показ цифрового кино; 2 библиотеки (в с. Демшино и с. Поддубровка).
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- отсутствие объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с.Демшино, где проживает чел;
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2024 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Поддубровский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 - "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Поддубровский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг.
предположительно составит всего 46654,9тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета –27563,2тыс.руб.
за счет средств районного бюджета –3157,6тыс.руб.
за счет средств областного бюджета -16625,9тыс.руб.
02.04.2025.
02.04.2025.
02.04.2025.
22.10.2025.
07.10.2025.
07.10.2025.
Кондрашкин  
Алексей Юрьевич
глава администрации