РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения
Поддубровский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области
21.03.2024 г. |
с. Поддубровка № 17
О внесении изменений в муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории – сельского
поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы",
утвержденную постановлением администрации сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского
муниципального района №12 от 20.02.2016 г.( с изм . от 27.02.2018 г., от 21.03.2018 г. № 19, от 08.11.2018 № 55, от 11.10.2019 г. № 88, от 16.09.2020 г. № 48, от 28.12.2020 № 71, от 25.05.2021г.№ 37,от 16.09.2021 № 65, от 27.12.2021 № 101,от 03.02.2022г.№16, от 18.05.2022 г. № 54, от 08.09.2022 г. № 92, от 12.09.2022 г. № 97, от 26.12.2022 № 112, от 22.02.2023 г. № 9,от 11.05.2023г.№27,от 08.06.2023№38 ,от 11.09.2023 г. № 109, от 22.11.2023 г. № 116, от 11.01.2024 г. № 1 )
В целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования , администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Поддубровский сельсовет от 20.02.2016 № 12(с изм . от 27.02.2018 г., от 21.03.2018 г. № 19, от 08.11.2018 № 55, от 11.10.2019 г. № 88, от 16.09.2020 г. № 48, от 28.12.2020 № 71, от 25.05.2021г.№ 37,от 16.09.2021 № 65, от 27.12.2021 № 101,от 03.02.2022г.№16, от 18.05.2022 г. № 54, от 08.09.2022 г. № 92, от 12.09.2022 г. № 97, от 26.12.2022 г. № 112, от 22.02.2023 г. № 9 , от 11.05.2023г.№27 , от 08.06.2023г.№38, от 11.09.2023 г. № 109, от 22.11.2023 г. № 116, от 11.01.2024 г. № 1)
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения Поддубровский сельсовет: |
А.Ю. Кондрашкин
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Поддубровский сельсовет от _21 марта_2024 г. № 17
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 -2026 годы" (далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 - 2026 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах".
|
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Поддубровский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения100 % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, 75 % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях,66 % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 51 % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), 0,001 % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят –145 943,4 тыс. руб., из них: 2016 год - 5746,8тыс. руб.; 2017 год - 7016,6тыс. руб.; 2018 год - 28338,7тыс. руб.; 2019 год - 7548,2 тыс. руб.; 2020 год – 11104,0тыс. руб. 2021 год –22126,8 тыс. руб 2022 год –13973,4 тыс. руб 2023 год –14635,5 тыс. руб 2024 год – 15 500,3 тыс. руб 2025 год – 10 852,3 тыс. руб 2026 год - 9 100,8 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2026 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния развития поселения, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
Сельское поселение Поддубровский сельсовет расположено в Усманском районе и граничит на севере с Боровским сельским поселением, на северо-заподе с Излегощенским , на востоке с Пригородным , на северо-востоке с Никольским, юге-востоке со Студёнским сельскими поселениями Усманского района Липецкой области и на юго-заподе с Воронежской областью.
В соответствии с физико - географическим районированием территория Поддубровского СП относится к лесостепной провинции Окско-Донской равнины, Значительную часть поселения занимают земли лесного фонда, более половины, которых охватывает территория биосферного полигона "Излегоще".
Территория сельского поселения Поддубровский сельсовет лежит в пределах Черноземной полосы в зоне лесостепи. Характерной чертой является равнинность. Точнее это волнистая равнина, расчлененная долинами рек, балками и оврагами.
Внешние связи поселения обеспечиваются автомобильным транспортом. По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения: "Усмань - Поддубровка - Воробьёвка", "Поддубровка- Демшино - Крутчик".
Водный фонд поселения представлен реками Излегоща и Полевая Излегоща, прудом и безымянными ручьями в непосредственной близости к рекам встречаются пески, на которых растёт в большинстве своём сосновый и смешанный лес. Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер режима водотока. Во многих оврагах при малых реках устроены пруды. Сооружение прудов вынужденная мера. Связанная с условиями деградации гидрографической сети.
В советское время в селах Поддубровка и Арзыбовка были построены памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В состав поселения входят: село Поддубровка , село Демшино ,село Арзыбовка , село Крутчик.
Административный центр - с. Поддубровка .
Площадь территории сельского поселения составляет - 104,2 кв.км.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 1520
человек, из них в селе Поддубровка - 1015 чел, в селе Демшино - 351 человек, село Арзыбовка 106 человек, село Крутчик 38 человек.
Общее число хозяйств составляет - 684 , из них в селе Поддубровка - 431, в селе Демшино - 166, в селе Арзыбовка - 44, в селе Крутчик - 44.
Имеют газовое отопление - 1065 хозяйств; печное - 300 хозяйств,
По территории сельского поселения проходит 46 километров дорог, более 36 км с твердым покрытием.
Всего улиц - 15 , из них в с. Поддубровка - 9, в с. Демшино - 4, в с. Арзыбовка - 1, в селе Крутчик - 1.
На территории поселения имеются:
1. Хозяйствующие субъекты:
- ООО "Агрохолдинг -АСТ" - выращивание зерновых культур;
- "Бригантина" -овцеводство;
- ООО "Агропромторг";
- ООО "Промстройиндустрия";
- ИП "Власов" - деревообработка;
- отделение связи с. Поддубровка;
- отделение связи с. Арзыбовка;
- отделение сбербанка с. Поддубровка;
- АЗС с. Поддубровка .
2. Бюджетные учреждения:
- медпункт с. Демшино,
- амбулатория, стационар с. Поддубровка
- МБОУ ООШ с. Поддубровка,
- МБДОУ детский сад "Родничок", с. Поддубровка,
- МБУК "Досуговый центр Поддубровского сельсовета", в который входят: библиотека с. Поддубровка, Дом Культуры с.Поддубровка, библиотека с. Демшино.
3. Торговые предприятия:
- магазин "ТПС" с. Поддубровка (ПО "Усмань"),
- магазин "ТПС" с. Демшино (ПО "Усмань"),
- магазин "Любава" с.Поддубровка (ИП Власова Л.Л.),
- магазин "Уголёк" (ООО "Инициатива"),
- магазин "Хозмаг" с. Поддубровкаа (ИП "Власов И.И.)
- РЦ "Райский уголок";
- РЦ "Привал охотника и рыбака";
- РЦ "Рыбацкая заводь" с.Арзыбовка.
Имеется Христорождественский храм, которая располагается на территории с.Поддубровка и был построен в 1702 году, восстановлен в 2005 году.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
2.Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Поддубровский сельсовет до 2026 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Поддубровский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения( % от числа опрошенных)
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
2. Создание условий для развития человеческого потенциала.
3.Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
4. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества упрапвления муниципальными финансами поселения.
Результатом решения поставленных задач станет удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 - 2026 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2026 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2026 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2026 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 145 943,4 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах" –40195,8 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах"- 859,5 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах"- 44192,7 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах" –60695,4 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Поддубровский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения
Приложение 1
к муниципальной программе
"Устойчивое развитие сельской территории -
сельского поселения Поддубровский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2026 годы"
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Поддубровский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы"
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измере ния |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
||||||||||
базо вый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Поддубровский сельсовет |
|
|
|||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошен ных |
43 |
45 |
46 |
47 |
48 |
50 |
52 |
54 |
58 |
60 |
60 |
70 |
4 |
Задача 1 муниципальной программы - Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
|
|||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
60 |
70 |
75 |
80,0 |
80,5 |
81,5 |
86,2 |
86,3 |
95 |
100 |
100 |
100 |
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
21 |
26 |
30 |
40 |
50 |
60 |
65 |
68 |
70 |
75 |
75 |
80 |
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
46 |
47 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
66 |
66 |
70 |
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
30 |
31 |
33 |
35 |
40 |
45 |
48 |
49 |
50 |
51 |
51 |
60 |
9 |
Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к преды дущему году |
0,002 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
11 |
Подпрограмма 1- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах".
|
|
||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
- |
1 |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
1 |
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1883,2 |
2385,7 |
2613,1 |
2446,7 |
3978,8 |
3823,6 |
3 897,4 |
3412,1 |
4 834,5 |
4 796,1 |
4 796,2 |
местный бюджет |
Х |
1883,2 |
2385,7 |
2613,1 |
2446,7 |
3978,8 |
3823,6 |
3 897,4 |
3412,1 |
4 562,8 |
4 524,4 |
4 524,5 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
992,7 |
1235 |
1286,4 |
1286,4 |
1386,5 |
1365,6 |
1509,3 |
1442,4 |
1797,6 |
1 797,6 |
1 797,6 |
местный бюджет |
Х |
992,7 |
1235 |
1286,4 |
1286,4 |
1386,5 |
1365,6 |
1509,3 |
1442,4 |
1 797,6 |
1 797,6 |
1 797,6 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
17 |
Расходы по оплате труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
323,1 |
593,8 |
910,4 |
888,5 |
975,8 |
1 152,4 |
1 152,4 |
1 152,4 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
323,1 |
593,8 |
910,4 |
888,5 |
975,8 |
1 152,4 |
1 152,4 |
1 152,4 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
18 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
890,5 |
1150,7 |
1326,7 |
837,2 |
1856,9 |
1476,3 |
1 232,6 |
901,2 |
1 515,2 |
1 514,2 |
1514,2 |
местный бюджет |
Х |
890,5 |
1150,7 |
1326,7 |
837,2 |
1856,9 |
1476,3 |
1 232,6 |
901,2 |
1 515,2 |
1 514,2 |
1514,2 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
19 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
33,3 |
36,6 |
40,0 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
24,2 |
27,6 |
- |
- |
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
33,3 |
36,6 |
40,0 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
24,2 |
27,6 |
- |
- |
||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
20 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части содержания специалиста по муниципальным закупкам,межбюджетные трансферты |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
местный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
23 |
Реализация мероприятий,направленных на совершенствование муниципального управления на условиях софинансирования с областным бюджетом |
Всего, тыс.руб |
Х |
93,7 |
65,6 |
61,6 |
64,5 |
45,0 |
45,5 |
16,8 |
16,5 |
17,99 |
11,2 |
10,9 |
местный бюджет |
Х |
35,5 |
7 |
21,1 |
12,3 |
15,2 |
14,7 |
6,5 |
0,99 |
6,79 |
- |
|
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет |
Х |
58,2 |
58,6 |
40,5 |
52,2 |
29,8 |
30,8 |
10,3 |
15,51 |
11,2 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых ООО "Гарант-Сервис" (ООО "Консультант Плюс")
|
Всего, тыс.руб |
Х |
51,9 |
52,6 |
48,6 |
51,5 |
30 |
30,0 |
- |
- |
- |
- |
|
местный бюджет |
Х |
4,5 |
4,8 |
18,9 |
10,1 |
13,7 |
9,7 |
- |
- |
- |
- |
|
||
районый бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет
|
|
47,4 |
47,8 |
29,7 |
41,4 |
16,3 |
20,3 |
- |
- |
- |
- |
|
||
22 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
Всего, тыс.руб |
Х |
13 |
13 |
13 |
13 |
15 |
15,5 |
16,0 |
16,5 |
17 |
11,2 |
10,9 |
местный бюджет |
Х |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
1,5 |
5,0 |
5,7 |
0,99 |
5,8 |
- |
|
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет |
Х |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
13,5 |
10,5 |
10,3 |
15,510 |
11,2 |
11,2 |
10,9 |
||
24 |
Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 «Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет» |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,8 |
1,0 |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,8 |
1,0 |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"" |
Всего, тыс.руб |
Х |
3,9 |
39,5 |
35 |
112,9 |
112,9 |
166,4 |
224,4 |
224,4 |
271,7 |
271,7 |
271,7 |
местный бюджет |
Х |
3,9 |
19,5 |
5 |
112,9 |
112,9 |
166,4 |
224,4 |
224,4 |
271,7 |
271,7 |
271,7 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
20 |
30 |
-- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Поддубровский сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
139,4 |
108,8 |
112,9 |
112,9 |
166,4 |
224,4 |
224,4 |
271,7 |
271,7 |
271,7 |
местный бюджет |
Х |
- |
139,4 |
108,8 |
112,9 |
112,9 |
166,4 |
224,4 |
224,4 |
271,7 |
271,7 |
271,7 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1996,3 |
2701,9 |
2855,1 |
2674,1 |
4017,7 |
3990 |
3 897,4 |
3636,5 |
4834,5 |
4796,1 |
4796,2 |
местный бюджет |
Х |
1938,7 |
2623,3 |
2784,6 |
2621,9 |
3987,9 |
3959,2 |
3887,1 |
3626,3 |
4823,3 |
4784,9 |
4785,3 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
20 |
30 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет
|
Х |
58,2 |
58,6 |
40,5 |
52,2 |
29,8 |
30,8 |
10,3 |
10,2 |
11,2 |
11,2 |
10,9 |
||
28 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах".
|
|
||||||||||||
29 |
Задача 1 Подпрограммы 2 - Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|
||||||||||||
30 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
80 |
85 |
85 |
90 |
92 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
31 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
4,5 |
- |
- |
- |
- |
8,0 |
751,0 |
36,0 |
60,0 |
- |
- |
местный бюджет
|
Х |
4,5 |
- |
- |
- |
- |
8,0 |
1,0 |
- |
- |
- |
|
||
32 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
районный бюджет
|
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
750,0 |
36,0 |
60,0 |
- |
- |
||
33 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
4,5 |
- |
- |
- |
- |
8,0 |
751,0 |
36,0 |
60,0 |
- |
- |
районный бюджет
|
Х |
4,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
750,0 |
36,0 |
60,0 |
- |
- |
||
34 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах
|
|
||||||||||||
35 |
Задача 1 Подпрограммы 3 - Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|
||||||||||||
36 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
1,9 |
2,1 |
1,5 |
1,6 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
37 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1288 |
1418,2 |
1328,4 |
1502,1 |
1642,3 |
1896,2 |
2413,9 |
2524,1 |
2992,4 |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
Х |
1288 |
1418,2 |
1328,4 |
1502,1 |
1642,3 |
1896,2 |
2413,9 |
2524,1 |
2992,4 |
- |
- |
||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
38 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
40 |
Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
|
||||||||||||
41 |
Показатель 1 задачи 2Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон"
|
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
199,9 |
233,1 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
2,0 |
3,1 |
155 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
197,9 |
230 |
545,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
43 |
Реализация мероприятий по разработкае комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон
|
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
44 |
|
|
||||||||||||
45 |
Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
46 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
14 |
69 |
73 |
73 |
79 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
47 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
35 |
28 |
20 |
56 |
60 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
100 |
48 |
Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
49 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
700,3 |
827,2 |
737 |
1390,5 |
2269,5 |
5368,3 |
2 997,6 |
6493,6 |
2760,6 |
1913,4 |
1804,4 |
местный бюджет |
Х |
700,3 |
827,2 |
737 |
1390,5 |
2269,5 |
5368,3 |
2 671,1 |
4443,6 |
2760,6 |
1913,4 |
1804,4 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
326,5 |
1946,0 |
- |
- |
|
||
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
104 |
- |
- |
|
||
50 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
1418,7 |
5012,7 |
2 375,3 |
1623,7 |
1094,9 |
1913,4 |
1804,4 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
1418,7 |
5012,7 |
2 375,3 |
1623,7 |
1094,9 |
1913,4 |
1804,4 |
||
районный бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
внебюджетный |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
51 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб. |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
52 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Обеспечение реализации мероприятия по организации энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
Всего, тыс.руб. |
х |
111,1 |
391,5 |
451 |
673 |
621,5 |
355,6 |
295,8 |
295,8 |
295,8 |
295,8 |
295,8 |
местный бюджет |
х |
111,1 |
391,5 |
451 |
673 |
621,5 |
355,6 |
295,8 |
298,8 |
295,8 |
295,8 |
295,8 |
||
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
53 |
Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 3грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности «Обустройство детской игровой площадки с.Поддубровка переулок Школьный Усманского района "
|
Всего, тыс.руб. |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
123,6 |
- |
- |
|
Обустройство детской игровой площадки с.Поддубровка переулок Школный Усманского района |
местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
123,6 |
- |
- |
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
54 |
Обустройство парка в с.Поддубровкаул.ШкольнаяУсманского района Липецкой области |
Всего, тыс.руб. |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
326, 5 |
- |
- |
- |
- |
местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Районный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
326,5 |
- |
- |
- |
|
|||
Внебюджет. |
|
|
||||||||||||
55 |
Поддержка инициативного проекта «Устройство пешеходной дорожки по ул. Центральная в с. Поддубровка Усманского муниципального района», |
всего |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
208 |
- |
- |
- |
местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
104 |
- |
- |
- |
||
спонсорская помощь |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
104 |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
56 |
Обустройство открытого плоскостного сооружения в с.Поддубровка Усманского района Липецкой области |
Всего, тыс.руб. |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1946,0 |
- |
- |
- |
местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1946,0 |
- |
- |
- |
||
|
Обустройство парка «Победы» в с.Поддубровка Усманского района Липецкой области |
Всего, тыс.руб. |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1665,7 |
- |
- |
Местный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Районнный бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1665,7 |
- |
- |
||
57 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
2188,2 |
2478,5 |
2765,4 |
2892,6 |
3911,8 |
7589,1 |
5411,5 |
6597,6 |
6048,7 |
2209,2 |
2100,1 |
местный бюджет |
Х |
702,3 |
830,3 |
892 |
1390,5 |
2269,5 |
5368,3 |
2671,1 |
2023,5 |
1390,6 |
2209,2 |
2100,1 |
||
районный бюджет |
Х |
1288 |
1418,2 |
1328,4 |
1502,1 |
1642,3 |
1896,2 |
2413,9 |
2524,1 |
2992,4 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
197,9 |
230 |
545,0 |
- |
- |
- |
326,5 |
1946,0 |
1665,7 |
- |
- |
||
|
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах".
|
|
||||||||||||
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|
|||||||||||||
58 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
123 |
63 |
59 |
57 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
59 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
240 |
265 |
265 |
265 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
60 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Поддубровский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1226 |
1469,5 |
22704,2 |
3102,5 |
3173,1 |
10860,9 |
3868,5 |
4035,8 |
4557,1 |
3821,9 |
2179,5 |
местный бюджет |
Х |
1226 |
1469,5 |
1583,9 |
3102,5 |
2670,6 |
10340,3 |
3 270,0 |
3415,7 |
4557,1 |
3821,9 |
2179,5 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
502,5 |
520,6 |
572,6 |
620,1 |
682,1 |
- |
- |
||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25,9 |
- |
- |
- |
- |
||
61 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
326 |
362,7 |
420,3 |
415,3 |
502,5 |
520,6 |
572,6 |
620,1 |
682,1 |
- |
- |
местный бюджет |
Х |
10 |
10 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
районный бюджет |
Х |
316 |
352,7 |
415,3 |
415,3 |
502,5 |
520,6 |
572,6 |
620,1 |
682,1 |
- |
- |
||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
62 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
20700,0 |
- |
- |
10340,3 |
3 270,0 |
3415,7 |
3849,9 |
3821,9 |
2179,5 |
местный бюджет |
Х |
- |
- |
4100,0 |
- |
- |
10340,3 |
3 270,0 |
3415,7 |
3948,9 |
3821,9 |
2179,5 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
16600,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Реализация мер направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |
Всего, тыс.руб |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25,9 |
- |
- |
- |
- |
|
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25,9 |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
63 |
Задача 2 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|
||||||||||||
64 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
|
123 |
63 |
59 |
57 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
65 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Поддубровский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
5,8 |
4 |
14 |
15 |
1,4 |
3,4 |
45 |
5 |
25 |
25 |
25 |
местный бюджет
|
Х |
5,8 |
4 |
14 |
15 |
1,4 |
3,4 |
45 |
5 |
25 |
25 |
25 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
областной бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
66 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Поддубровский сельсовет"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
5,8 |
4 |
14 |
15 |
1,4 |
3,4 |
45 |
5 |
25 |
25 |
25 |
местный бюджет
|
Х |
5,8 |
4 |
14 |
15 |
1,4 |
3,4 |
45 |
5 |
25 |
25 |
25 |
||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
67 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1557,8 |
1836,2 |
22718,2 |
1981,5 |
3174,5 |
10864,3 |
3 913,5 |
4040,9 |
4557,1 |
3846,9 |
2204,5 |
местный бюджет |
Х |
1241,8 |
1420,9 |
5702,9 |
1566,2 |
2672,0 |
10343,7 |
3315,0 |
3875,0 |
2599,9 |
3846,9 |
2204,5 |
||
районный бюджет |
Х |
316 |
415,3 |
415,3 |
415,3 |
502,5 |
520,6 |
572,6 |
620,1 |
682,1 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
- |
|
16600,0 |
- |
- |
- |
25,9 |
- |
- |
- |
-
|
||
68 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
5746,8 |
7016,6 |
28338,7 |
7548,2 |
11104 |
22126,8 |
13 973,4 |
14635,5 |
15500,3 |
10852,3 |
9100,8 |
местный бюджет |
Х |
3882,8 |
4874,5 |
9379,5 |
5578,6 |
8929,4 |
19679,2 |
9 874,2 |
9431,1 |
11814,6 |
10841,1 |
9089,9 |
||
районный бюджет |
Х |
1608,5 |
1853,5 |
1773,7 |
1917,4 |
2144,8 |
2416,8 |
3 736,5 |
3144,2 |
3674,5 |
- |
- |
||
областной бюджет |
Х |
255,5 |
288,6 |
17185,5 |
52,2 |
29,8 |
30,8 |
362,7 |
1956,2 |
11,2 |
11,2 |
10,9 |
||
Внебюджетные средства |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
104 |
- |
- |
|
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах". (далее - Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
глава сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области А.Ю.Кондрашкин
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 - 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего - 40195,8тыс. руб., из них: 2016 год - 1996,3 тыс. руб.; 2017 год - 2701,9тыс. руб.; 2018 год - 2855,1 тыс. руб.; 2019 год - 2674,1 тыс. руб.; 2020 год –4017,7 тыс. руб. 2021 год – 3990,0тыс. руб. 2022 год –3897,4 тыс. руб. 2023 год –3636,5 тыс. руб. 2024 год –4834,5 тыс. руб. 2025 год –4796,1 тыс. руб. 2026 год – 4796,2 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану - до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 40195,8 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 323,9 тыс. руб.
Основная проблема - невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2026 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Поддубровский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит:
всего 40195,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 39816,8 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета – 50,0 тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета –323,9 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах" (далее - Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
глава сельского поселения Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области А.Ю.Кондрашкин |
Задачи Подпрограммы |
1. Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 - 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –859,5 тыс. руб., из них: 2016 год - 4,5 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб. 2020 год - 0 тыс. руб. 2021 год - 8 тыс. руб 2022 год - 751 тыс. руб 2023 год - 36 тыс. руб 2024 год - 60 тыс. руб 2025 год - 0 тыс. руб 2026 год- 0,тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2026 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2026 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы - "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 859,5тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 9тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 850,5 тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах" (далее - Подпрограммы)
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего -44192,7 тыс. руб., из них: 2016 год - 2188,2 тыс. руб.; 2017 год - 2478,5 тыс. руб.; 2018 год - 2765,4 тыс. руб.; 2019 год - 2892,6 тыс. руб.; 2020 год – 3911,8 тыс. руб. 2021 год – 7589,1 тыс. руб. 2022 год –5411,5 тыс. руб. 2023 год –6597,6 тыс. руб. 2024 год – 6048,7 тыс. руб. 2025 год – 2209,2 тыс. руб. 2026 год – 2100,1 тыс.руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения - до 100 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности - до 90 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
1.Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 280 ламп уличного освещения, в том числе в
с. Поддубровка - 50, с.Демшино - 32 ,с.Арзыбовка - 32 ,Крутчик - 6, Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет - 28 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 55 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 87,1%;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства.
Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2.Доля разработки основного документа градостроительного зонирования,%;
3.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
4.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
5.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
6.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2026 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
1.Основное мероприятие задачи 1 - "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 - "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
3. Основное мероприятие задачи 3 - "Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов и территориальных зон"
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 44192,7 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 23837,7 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета 17005,6тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 3245,4тыс. руб.
за счет внебюджетных средств-104,0тыс.руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы "Развитие социальной сферы в сельском поселении Поддубровский сельсовет в 2016-2026 годах" (далее - Подпрограммы)
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего –60695,4 тыс. руб., из них: 2016 год - 1557,8тыс. руб.; 2017 год - 1836,2 тыс. руб.; 2018 год - 22718,2 тыс. руб.; 2019 год - 1981,5 тыс. руб.; 2020 год – 3174,5тыс. руб. 2021 год – 10864,3 тыс. руб. 2022 год –3913,5 тыс. руб. 2023 год –3420,8 тыс. руб. 2024 год –4557,1 тыс. руб. 2025 год –3846,9 тыс. руб. 2026 год – 2204,5 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 60 %; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях - до 70%; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - до 100 ед |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Поддубровка, в котором осуществляется показ цифрового кино; 2 библиотеки (в с. Демшино и с. Поддубровка).
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- отсутствие объекта культуры (клуба (Дома культуры) в с.Демшино, где проживает чел;
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2026 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Поддубровский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 - "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Поддубровский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг.
предположительно составит всего 60695,4 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 39609,7 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета – 4459,8 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 16625,9 тыс.руб.
28.11.2024.
28.11.2024.
28.11.2024.
Кондрашкин
Алексей Юрьевич
глава администрации